Orden de Compra. Nº
3928-2432-SE18
"
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DIGNA C.
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2432-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DIGNA C.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
126853,5
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
20
Barra
STICK FIX 20GRS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31201610
Colas
100
Unidad
COLA FRIA 125GRS.
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad
BLOCK DIBUJO CHICO ARTEL 20HJS
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.450
$ 26.450
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad
BLOCK DIBUJO MEDIUM 99 TORRE 20HJS
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.100
$ 47.100
60124102
Productos de artesanía multicultural
50
Pack
PALOS DE HELADO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111525
Papel multiuso
100
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL KRAF (150X120)
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60123001
Figuras de goma Eva
50
Pliego
GOMA EVA COLOR NEGRO, PLIEGO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14121503
Cartulina
650
Pliego
CARTULINAS NORMALES DE LOS SIGUIENTES COLORES; BLANCA, VERDE, AMARILLA, AZUL, CAFE, CELESTE, DAMASCO, NEGRO, PALO DE ROSA, ROJA, ROSADA, VERDE Y VERDE OSCURO, 50 PLIEGOS DE CADA COLOR.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.900
$ 81.900
14121503
Cartulina
400
Pliego
CARTULINAS ESPAÑOLAS DE LOS SIGUIENTES COLORES; AMARILLO, AZUL, CAFE, CELESTE, MORADO, NEGRO, PIEL, VIOLETA, 50 PLIEGOS DE CADA COLOR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
14111525
Papel multiuso
100
Pliego
CARTON FORRADO (PLIEGO)
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
14121503
Cartulina
200
Sobre
CARPETAS DE CARTULINAS NORMALES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 667.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.854
TOTAL OC
$ 794.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.