Orden de Compra. Nº3928-2432-SE18 "ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DIGNA C. "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2432-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. DIGNA C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 126853,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina20BarraSTICK FIX 20GRS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31201610
Colas100UnidadCOLA FRIA 125GRS.   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.100 $ 57.100
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCK DIBUJO CHICO ARTEL 20HJS  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBLOCK DIBUJO MEDIUM 99 TORRE 20HJS  $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
60124102
Productos de artesanía multicultural50PackPALOS DE HELADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111525
Papel multiuso100PliegoPLIEGOS DE PAPEL KRAF (150X120)  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60123001
Figuras de goma Eva50PliegoGOMA EVA COLOR NEGRO, PLIEGO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14121503
Cartulina650PliegoCARTULINAS NORMALES DE LOS SIGUIENTES COLORES; BLANCA, VERDE, AMARILLA, AZUL, CAFE, CELESTE, DAMASCO, NEGRO, PALO DE ROSA, ROJA, ROSADA, VERDE Y VERDE OSCURO, 50 PLIEGOS DE CADA COLOR.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
14121503
Cartulina400PliegoCARTULINAS ESPAÑOLAS DE LOS SIGUIENTES COLORES; AMARILLO, AZUL, CAFE, CELESTE, MORADO, NEGRO, PIEL, VIOLETA, 50 PLIEGOS DE CADA COLOR  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
14111525
Papel multiuso100PliegoCARTON FORRADO (PLIEGO)  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
14121503
Cartulina200SobreCARPETAS DE CARTULINAS NORMALES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 667.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.854
TOTAL OC $ 794.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.