Orden de Compra. Nº3928-262-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-262-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 259 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15753,09
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva3BolsaPAN DE MOLDE 650 GRS.  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697
50202310
Agua mineral30BotellaAGUA MINERAL 500 CC CON SABOR  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
50221202
Cereales en barra30UnidadBARRA DE CEREAL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50131801
Queso natural1,2kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.731 $ 9.731
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,2kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.033 $ 10.033
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS TRITÓN   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
Total Neto $ 82.911
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.753
TOTAL OC $ 98.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.