Orden de Compra. Nº3928-2640-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2640-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45790
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6RolloROLLOS DE TOALLA NOVA PARA DISPENSADOR DE 500 MTS  $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPASTILLAS PARA ESTANTE  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA NOVA PAQUETE DE 3 UNIDADES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47131618
Mopas húmedas25UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO GEL 1 LITRO  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.340 $ 21.340
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO CORRIENTE CLORINDA 1 LITRO  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460
14111704
Papel higiénico10PaqueteCONFORT CONFORT PAQUETE DE 8 UNIDADES  $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.160 $ 22.160
47131604
Escobas2UnidadESCOBAS  $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
53131608
Jabones10BotellaJABON LIQUIDO 900ML  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111701
Papel facial20PaqueteTOALLAS HUMEDAS SIMONDS  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
Total Neto $ 241.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.790
TOTAL OC $ 286.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.