Orden de Compra. Nº3928-268-SE23 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COLE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-268-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA COLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 2271,83
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos1BandejaBANDEJA DE HUEVOS DE COLOR 12 UNID.  $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadLECHE NATURAL 200 ML.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50181709
Suministros para el horno1UnidadPOLVO DE HORNEAR 200 GRS.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KG.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITE 1 LT.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
10151605
Semillas de avena2PaqueteAVENA 500 GRS.  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.152
50171550
Especias o extractos1PaqueteCANELA EN POLVO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 11.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.272
TOTAL OC $ 14.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.