Orden de Compra. Nº3928-270-SE07 "MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-270-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO TAPAS WC PAPELEROS CAJA FLUORECENTE 20 WTS. INTERRUPTORES GOMAS FLAPER ESTANQUE AVON GALONES LATEX MARFIL GALON LATEX COLONIAL ROJO VARILLAS ESTANQUE AVON 1 CAJA FLUORESCENTE FONDOS MANTENIMIENTO DIVINO MAESTRO
Proveniente de Licitación 3928-30-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 29828,48
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Héctor Nuñez González
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes1CajaAmpolletas fluorescentesCAJA FLUORESCENTE 20 WTS. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
39111810
Interruptores1CajaInterruptoresCAJA PARTIDORES UNIVERSALES $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252
39101605
Ampolletas fluorescentes1CajaAmpolletas fluorescentesCAJA FLUORESCENTE 40 WTS. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
30181515
Estanque de inodoro10UnidadEstanque de inodoroTAPAS WC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
47121702
Envases para residuos o forros rígidos15UnidadEnvases para residuos o forros rígidosPAPELEROS WC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
39111810
Interruptores3UnidadInterruptoresINTERRUPTORES EMBUTIDOS SIMPLE CON CAJA $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.917
47131612
Gomas de repuesto10UnidadGomas de repuestoGOMAS FLAPER ESTANQUE AVON $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121615
Corcheteras1UnidadCorcheterasremachadora pop $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31162205
Remaches de gancho200UnidadRemaches de ganchoREMACHES POP DE VARIAS MEDIDAS $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
20143002
Varillas cortas10UnidadVarillas cortasVARILLAS ESTANQUE AVON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211506
Pinturas de látex1TarroPinturas de látexPINTURA LÁTEX COLONIAL AZUL $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891
31211506
Pinturas de látex1TarroPinturas de látexPINTURA LATEX COLONIAL ROJO $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891
31211506
Pinturas de látex3TarroPinturas de látexPINTURA LATEX COLOR MARFIL $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
26121534
Alambre de poliamida15Metro LinealAlambre de poliamidacordon extension de 2,5 x 2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 156.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.828
TOTAL OC $ 186.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.