Orden de Compra. Nº
3928-270-SE07
"
MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-270-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES COLEGIO DIVINO MAESTRO TAPAS WC PAPELEROS CAJA FLUORECENTE 20 WTS. INTERRUPTORES GOMAS FLAPER ESTANQUE AVON GALONES LATEX MARFIL GALON LATEX COLONIAL ROJO VARILLAS ESTANQUE AVON 1 CAJA FLUORESCENTE FONDOS MANTENIMIENTO DIVINO MAESTRO
Proveniente de Licitación
3928-30-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
-1
Impuesto
29828,48
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Héctor Nuñez González
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes
1
Caja
Ampolletas fluorescentes
CAJA FLUORESCENTE 20 WTS.
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
39111810
Interruptores
1
Caja
Interruptores
CAJA PARTIDORES UNIVERSALES
$ 5.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.252
$ 5.252
39101605
Ampolletas fluorescentes
1
Caja
Ampolletas fluorescentes
CAJA FLUORESCENTE 40 WTS.
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
30181515
Estanque de inodoro
10
Unidad
Estanque de inodoro
TAPAS WC
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
15
Unidad
Envases para residuos o forros rígidos
PAPELEROS WC
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
39111810
Interruptores
3
Unidad
Interruptores
INTERRUPTORES EMBUTIDOS SIMPLE CON CAJA
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.917
$ 1.917
47131612
Gomas de repuesto
10
Unidad
Gomas de repuesto
GOMAS FLAPER ESTANQUE AVON
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121615
Corcheteras
1
Unidad
Corcheteras
remachadora pop
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31162205
Remaches de gancho
200
Unidad
Remaches de gancho
REMACHES POP DE VARIAS MEDIDAS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
20143002
Varillas cortas
10
Unidad
Varillas cortas
VARILLAS ESTANQUE AVON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211506
Pinturas de látex
1
Tarro
Pinturas de látex
PINTURA LÁTEX COLONIAL AZUL
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.891
$ 6.891
31211506
Pinturas de látex
1
Tarro
Pinturas de látex
PINTURA LATEX COLONIAL ROJO
$ 6.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.891
$ 6.891
31211506
Pinturas de látex
3
Tarro
Pinturas de látex
PINTURA LATEX COLOR MARFIL
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
26121534
Alambre de poliamida
15
Metro Lineal
Alambre de poliamida
cordon extension de 2,5 x 2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
Total Neto
$ 156.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.828
TOTAL OC
$ 186.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.