Orden de Compra. Nº
3928-2831-SE18
"
ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2831-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
23625,17
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
30
Barra
BARRA DE CEREAL DURAZNO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50181906
Pan en conserva
7
Bolsa
BOLSAS DE PAN DE MOLDE
$ 1.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.865
$ 11.865
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
30
Bolsa
SNACK
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.650
$ 46.650
50202310
Agua mineral
25
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.725
$ 8.725
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.596
$ 5.596
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
25
Unidad
YOGURT
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
50202304
Jugos y néctar envasados
25
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES PIÑA DURAZNO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.625
$ 4.625
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
25
Unidad
CHOCOLATE INDIVIDUAL
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.225
$ 4.225
50131701
Leche o productos de mantequilla
25
Unidad
LECHE CON SABOR SURTIDOS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50131801
Queso natural
1,5
kilogramo
QUESO (LAMINAS)
$ 4.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.134
$ 7.134
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,5
kilogramo
JAMON DE PAVO (LAMINAS)
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.693
$ 9.693
Total Neto
$ 124.343
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.625
TOTAL OC
$ 147.968
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.