Orden de Compra. Nº
3928-2928-SE19
"
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Q
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2928-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Q
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
13796,28
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
1
Unidad
MOCHILA PARIS GRIS CON MARIPOSAS HEAD
$ 19.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.275
$ 19.275
53121804
Estuches de maquillaje o manicura
1
Unidad
ESTUCHE
$ 1.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.108
$ 1.108
60121108
Croqueras
15
Unidad
CUADERNOS COLLEGE MATEMATICA 100 HOJAS
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.385
$ 11.385
60121509
Lápices de cera
2
Caja
LAPICES DE CERA 12 COLORES
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
60121518
Lápices de grafito
2
Caja
LAPICES DE COLORES 12 COLORES
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
44121707
Lápices de colores
2
Caja
LAPICES SCRIPTOS 24 COLORES
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
44121706
Lápices de madera
24
Unidad
LAPICES GRAFITO
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.072
$ 3.072
14111610
Cartulina
2
Pack
CARTULINA DE COLORES (CARPETAS CON PLIEGOS)
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pack
GOMA EVA DE COLORES SURTIDOS
$ 1.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.046
$ 2.046
60121148
Papel lustre
2
Pack
CARPETA PAPEL LUSTRE
$ 674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.348
$ 1.348
14111606
Papel artístico o papel Kraft
2
Pack
CARPETA PAPEL CORRUGADO
$ 1.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
14111606
Papel artístico o papel Kraft
2
Pack
CARPETA PAPEL VOLANTIN
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
14111606
Papel artístico o papel Kraft
2
Pack
CARPETA CARTULINA METALICA
$ 1.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.866
$ 2.866
14111606
Papel artístico o papel Kraft
24
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN DIFERENTES COLORES
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.152
$ 7.152
31201610
Colas
1
kilogramo
COLAFRIA 1 KILO
$ 2.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.516
$ 2.516
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad
STIC FIX 40 GRS
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.864
$ 6.864
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMAS FACTIS S 20
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.280
44121619
Sacapuntas
2
Unidad
SACAPUNTAS CON DEPOSITO
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426
$ 426
Total Neto
$ 72.612
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.796
TOTAL OC
$ 86.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.