Orden de Compra. Nº3928-2928-SE19 "ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Q"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2928-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Q
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 13796,28
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1UnidadMOCHILA PARIS GRIS CON MARIPOSAS HEAD  $ 19.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275
53121804
Estuches de maquillaje o manicura1UnidadESTUCHE  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108
60121108
Croqueras15UnidadCUADERNOS COLLEGE MATEMATICA 100 HOJAS   $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.385 $ 11.385
60121509
Lápices de cera2CajaLAPICES DE CERA 12 COLORES  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
60121518
Lápices de grafito2CajaLAPICES DE COLORES 12 COLORES  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
44121707
Lápices de colores2CajaLAPICES SCRIPTOS 24 COLORES  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
44121706
Lápices de madera24UnidadLAPICES GRAFITO  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
14111610
Cartulina2PackCARTULINA DE COLORES (CARPETAS CON PLIEGOS)  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
60123001
Figuras de goma Eva2PackGOMA EVA DE COLORES SURTIDOS  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046 $ 2.046
60121148
Papel lustre2PackCARPETA PAPEL LUSTRE  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348 $ 1.348
14111606
Papel artístico o papel Kraft2PackCARPETA PAPEL CORRUGADO  $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
14111606
Papel artístico o papel Kraft2PackCARPETA PAPEL VOLANTIN  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
14111606
Papel artístico o papel Kraft2PackCARPETA CARTULINA METALICA  $ 1.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.866 $ 2.866
14111606
Papel artístico o papel Kraft24PliegoPLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN DIFERENTES COLORES  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152 $ 7.152
31201610
Colas1kilogramoCOLAFRIA 1 KILO  $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516 $ 2.516
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadSTIC FIX 40 GRS  $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMAS FACTIS S 20  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
44121619
Sacapuntas2UnidadSACAPUNTAS CON DEPOSITO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426 $ 426
Total Neto $ 72.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.796
TOTAL OC $ 86.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.