Orden de Compra. Nº
3928-2931-SE17
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ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2931-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
26464,72
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
25
Unidad
LECHE INDIVIDUAL
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
50131801
Queso natural
24
Unidad
GALLETAS KUKY
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.736
$ 17.736
50202311
Bebidas
3
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.281
$ 4.281
50221101
Granos de Cereales
24
Barra
BARRA DE CEREAL DURAZNO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
24
Bolsa
SNACK
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.360
$ 42.360
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES PIÑA DURAZNO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
50202309
Bebida energética o deportiva
24
Unidad
GATORADE
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.208
$ 26.208
50202310
Agua mineral
24
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 500CC
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.104
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
24
Unidad
LECHE INDIVIDUAL
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.456
$ 6.456
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
MANQUEQUE DE 3 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 139.288
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.465
TOTAL OC
$ 165.753
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.