Orden de Compra. Nº3928-299-SE26 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-299-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48347 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15522,335
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral25BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50202304
Jugos y néctar envasados25UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
50221202
Cereales en barra25UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS.  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25UnidadYOGURT 1+1   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,9kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO LAMINADO KG.  $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.664 $ 10.664
50131801
Queso natural0,9kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.357 $ 8.357
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteMANKEKE 3 UNID.  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050
Total Neto $ 81.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.522
TOTAL OC $ 97.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.