Orden de Compra. Nº3928-3008-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, ESCUELA CIRUELO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-3008-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, ESCUELA CIRUELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15082,39
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaCLORO GEL  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.670 $ 10.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA AMARILLA   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA ROJA  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
47131615
Escobillones1UnidadESCOBA  $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadESCOBILLA LIMPIA WC  $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.667 $ 2.667
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 79.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.082
TOTAL OC $ 94.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.