Orden de Compra. Nº
3928-3008-SE18
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, ESCUELA CIRUELO
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-3008-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, ESCUELA CIRUELO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
15082,39
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
CLORO GEL
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.670
$ 10.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA AMARILLA
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA ROJA
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.460
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.530
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBA
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.646
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
SOPAPO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA WC
$ 889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.667
$ 2.667
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
Total Neto
$ 79.381
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.082
TOTAL OC
$ 94.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.