Orden de Compra. Nº3928-306-SE23 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA DE CAHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-306-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17663,73
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181902
Pan congelado3BolsaPAN DE BOLSA 650GRS IDEAL/CENA  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGOS 170CC SOPROLE, SABORES DIFERENTES  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL 500CC SIN GAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLECHE DE 200ML CON SABOR, SOPROLE/COLUN  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50221202
Cereales en barra30UnidadBARRAS DE CEREAL 120GRS COSTA/QUAKER  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS TRITON  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYOGURT 120GRS SOPROLE  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO GAUDA SOPROLE/COLUN  $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.109 $ 8.109
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON PIERNA DE CERDO SAN JOGE/PF  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
Total Neto $ 92.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.664
TOTAL OC $ 110.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.