Orden de Compra. Nº3928-312-SE12 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA INTERNADO "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-312-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA INTERNADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1SacoSACOS CEMENTO SAN JUAN 42.5KG  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA ACETICA - TRANSP C /FUNG  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILOS CLAVOS CTES 1.1/2  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILOS CLAVOS CTES 2.1/2  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31162003
Clavos de acabado1kilogramo1 KILOS CLAVOS CTES 4"  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
23131507
Tela para lijar6PliegoLIJA MADERA N-80 X PLIEGO  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211506
Pinturas de látex3TinetaLATEX EXPERTO TINETA MARFIL ORI  $ 34.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.450 $ 102.450
31211506
Pinturas de látex1TinetaPIEZA Y FACHADA X TIN BLANCO  $ 66.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.770 $ 66.770
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónCERELUXE GALON GRIS PERLA  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónOLEO BTE EXPERTO GALON CAFE MORO  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 7 PULG  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 5 PULG  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
31211904
Brochas4UnidadBROCHA CONDOR HOGAR3"  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRAS X 5 LTS  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPASTA MURO CERESITA INT GALON  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
11101506
Yeso1BolsaYESO X 5 KILOS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 255.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 255.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.