Orden de Compra. Nº
3928-318-SE14
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ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DEL DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-318-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DEL DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-163-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
3602,21
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
3
Botella
AGUA MINERAL 1.5 LITRO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE DE 20 BOLSAS
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGOS WATS DE LITRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
50131801
Queso natural
20
Unidad
QUESO LAMINADO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
Unidad
JAMON SANDWISH
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50181901
Pan fresco
20
Unidad
PAN
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
NESCAFE
$ 3.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.214
$ 3.214
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETAS MANTEQUILLA O VINO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185
$ 1.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 910
$ 910
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109
$ 109
Total Neto
$ 18.959
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.602
TOTAL OC
$ 22.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.