Orden de Compra. Nº3928-320-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESCUELA LA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-320-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESCUELA LA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-45-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 34196,58
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN  $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS PARA SACUDIR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA BAÑO  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR DE PISOS POETT   $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.670 $ 10.670
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.  $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLA DE PAPEL NOVA 250 MTS.  $ 3.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.358 $ 23.358
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10UnidadCLORO CORRIENTE 1000 ML  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
47131502
Paños de limpieza10BolsaPAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA 3 UNID.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIGIÉNICO 12 ROLLOS 50 MTS.   $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
Total Neto $ 179.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.197
TOTAL OC $ 214.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.