Orden de Compra. Nº
3928-320-SE20
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESCUELA LA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-320-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESCUELA LA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-45-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
34196,58
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLÓN
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
47131710
Dispensadores de papel higiénico
2
Unidad
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47121801
Plumeros
4
Unidad
PLUMEROS PARA SACUDIR
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA BAÑO
$ 2.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR DE PISOS POETT
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.670
$ 10.670
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS.
$ 1.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.450
$ 19.450
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
TOALLA DE PAPEL NOVA 250 MTS.
$ 3.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.358
$ 23.358
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Unidad
CLORO CORRIENTE 1000 ML
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
47131502
Paños de limpieza
10
Bolsa
PAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA 3 UNID.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 12 ROLLOS 50 MTS.
$ 3.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.224
$ 28.224
Total Neto
$ 179.982
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.197
TOTAL OC
$ 214.179
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.