Orden de Compra. Nº
3928-321-SE23
"
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA CARDONAL DE
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-321-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA CARDONAL DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
17318,12
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Bolsa
PAPAS FRITAS LAYS O MARCO POLO 450GRS
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Bolsa
RAMITAS MARCO POLO 270 GRS.
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.177
$ 6.177
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Botella
JUGO 1.5 LITROS SOPROLE/COLUN
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
50202311
Bebidas
3
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA Y SPRITE
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE CAJA DE 100 BOLSAS
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.109
$ 4.109
50131701
Leche o productos de mantequilla
80
Unidad
LECHE 200 ML SOPROLE O COLUN SABOR CHOCOLATE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
NESCAFE DE 170 GRS.
$ 4.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.756
$ 4.756
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Litro
ACEITE MIRAFLORES DE 1 LITRO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Frasco
ENDULZANTE IANSA 270 ML
$ 2.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.983
$ 2.983
Total Neto
$ 91.148
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.318
TOTAL OC
$ 108.466
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.