Orden de Compra. Nº3928-321-SE23 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA CARDONAL DE "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-321-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA CARDONAL DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17318,12
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3BolsaPAPAS FRITAS LAYS O MARCO POLO 450GRS  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3BolsaRAMITAS MARCO POLO 270 GRS.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.177
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaJUGO 1.5 LITROS SOPROLE/COLUN  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
50202311
Bebidas3BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA, FANTA Y SPRITE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
50201710
Té de hierbas1CajaTE CAJA DE 100 BOLSAS  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
50131701
Leche o productos de mantequilla80UnidadLECHE 200 ML SOPROLE O COLUN SABOR CHOCOLATE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
50201709
Café instantáneo1TarroNESCAFE DE 170 GRS.  $ 4.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756 $ 4.756
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR IANSA   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2LitroACEITE MIRAFLORES DE 1 LITRO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1FrascoENDULZANTE IANSA 270 ML  $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983
Total Neto $ 91.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.318
TOTAL OC $ 108.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.