Orden de Compra. Nº3928-321-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJOR"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-321-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6304 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 178448
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA CERDA NAT ESTÁNDAR 2. 1/2" (ITEM 93)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA HOJALATERA 300ML (ITEM 468)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE SINTETICO 1 LT (ITEM 238)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
13102013
Policarbonato (PC)20PlanchaPLANCHA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1,0X2,50MTS (ITEM 417)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
30102903
Pilares de metal25UnidadPERFILES 30X30X2MM (ITEM 392)  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500
31161502
Tornillos de anclaje3CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE 2X8” (ITEM 538)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162203
Remaches de cabeza plana3CajaREMACHE POP CHINO 4.8X12, CAJA 100 UN (ITEM 445)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40142323
Disco de ruptura8UnidadDISCO PARA METAL 7° DELGADO (ITEM 245)  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 1/8 (ITEM 477)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
15121512
anti adhesivos1GalónANTICORROSIVO (ITEM 51)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 939.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.448
TOTAL OC $ 1.117.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.