Orden de Compra. Nº
3928-3344-SE19
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA C
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-3344-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA C
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
47234,95
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
50
Barra
STIX FIX 40 GRS.
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.850
$ 58.850
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
200
Barra
BARRA SILICONA TRANSPARENTE
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
60124102
Productos de artesanía multicultural
15
Bolsa
PALOS DE HELADO
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.195
$ 3.195
44121707
Lápices de colores
20
Caja
LAPICES DE COLORES, 12 COLORES LARGO
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LAPICES SCRIPTOS 12 COLORES
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
60124317
Masa de modelado
20
Caja
PLASTILINA 12 COLORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
60121509
Lápices de cera
10
Caja
LAPICES DE CERA 12 COLORES
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.150
$ 10.150
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Caja
TEMPERAS 12 COLORES
$ 1.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.920
$ 25.920
60121518
Lápices de grafito
60
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
60121108
Croqueras
10
Unidad
CUADERNOS COLLEGE MATEMATICA 80 HJS.
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
BLOCK LICEO N°60
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
11111808
Arcilla común
10
kilogramo
GREDA DE KILO
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
31201610
Colas
5
kilogramo
COLAFRIA 1 KILO
$ 2.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.580
$ 12.580
60121148
Papel lustre
10
Pack
CARPETAS DE PAPEL LUSTRE
$ 674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.740
$ 6.740
60121124
Papel kraft
10
Pliego
PAPEL KRAF
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.280
60121112
Cartón piedra
15
Pliego
CARTON PIEDRA
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
14111525
Papel multiuso
15
Pliego
CARTON FORRADO
$ 682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.230
$ 10.230
14111610
Cartulina
90
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLORES; CELESTE, AZUL, MORADO, NEGRO, BLANCO Y ROSADO, 10 PLIEGOS DE CADA COLOR. COLORES ROJO, NARANJO, AMARILLO, CAFE VERDE CLARO Y VERDE OSCURO 5 PLIEGOS DE CADA COLOR
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
Total Neto
$ 248.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.235
TOTAL OC
$ 295.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.