Orden de Compra. Nº3928-3344-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA C"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-3344-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 47234,95
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina50BarraSTIX FIX 40 GRS.  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.850 $ 58.850
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ200BarraBARRA SILICONA TRANSPARENTE  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
60124102
Productos de artesanía multicultural15BolsaPALOS DE HELADO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
44121707
Lápices de colores20CajaLAPICES DE COLORES, 12 COLORES LARGO   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
44121707
Lápices de colores10CajaLAPICES SCRIPTOS 12 COLORES  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
60124317
Masa de modelado20CajaPLASTILINA 12 COLORES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
60121509
Lápices de cera10CajaLAPICES DE CERA 12 COLORES  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20CajaTEMPERAS 12 COLORES  $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
60121518
Lápices de grafito60UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
60121108
Croqueras10UnidadCUADERNOS COLLEGE MATEMATICA 80 HJS.  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK LICEO N°60  $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
11111808
Arcilla común10kilogramoGREDA DE KILO  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
31201610
Colas5kilogramoCOLAFRIA 1 KILO  $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580
60121148
Papel lustre10PackCARPETAS DE PAPEL LUSTRE  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAF  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
60121112
Cartón piedra15PliegoCARTON PIEDRA  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
14111525
Papel multiuso15PliegoCARTON FORRADO  $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.230 $ 10.230
14111610
Cartulina90PliegoPLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLORES; CELESTE, AZUL, MORADO, NEGRO, BLANCO Y ROSADO, 10 PLIEGOS DE CADA COLOR. COLORES ROJO, NARANJO, AMARILLO, CAFE VERDE CLARO Y VERDE OSCURO 5 PLIEGOS DE CADA COLOR  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
Total Neto $ 248.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.235
TOTAL OC $ 295.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.