Orden de Compra. Nº3928-3345-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUN"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-3345-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 18456,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft100UnidadOPALINA BLANCA  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS DE CARTON OFICIO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPICES PASTA  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORES COLORES ROSADO, AMARILLO Y NARANJO, 5 DE CADA COLOR  $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
60121503
Rotuladores lavables15UnidadPLUMON DE PIZARRA NEGRO  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS CARTA BOREAL  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.890 $ 27.890
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS OFICIO BOREAL  $ 3.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.470 $ 31.470
Total Neto $ 97.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.457
TOTAL OC $ 115.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.