Orden de Compra. Nº3928-343-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-343-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-28-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48902 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 84170
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102013
Policarbonato (PC)4UnidadPLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 1.05X2.9 MTS. 6 MM.   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
31161506
Tornillos roscalata1CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 3" (100 UNID)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31161506
Tornillos roscalata1CajaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 1/2" (100 UNID)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
73181908
Servicios de soldadura2UnidadPASTA DE SOLDAR 250 GRS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30152003
Murallas de fibrocemento11PlanchaPLANCHA FIBROCEMENTO LISO 8 MM. 1.20 X 2.40   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVO TERRANO 1"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31162003
Clavos de acabado4kilogramoCLAVO GALVANIZADO 4"  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31162506
Soporte de pared15UnidadCLAVO TARUGO GOLPE 8X120 MM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
23171509
Soldadura4UnidadCARRETE SOLDADURA ESTAÑO 50% 500 GRS.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 443.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.170
TOTAL OC $ 527.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.