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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-348-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-28-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
ANGEL GAETE 365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
18962 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANGEL GAETE 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46121604
| Tiradores de pestillos de seguridad | 1 | Unidad | PICAPORTE CARCELERO 8" | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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46171503
| Juegos de cerraduras | 4 | Unidad | CERRADURA SOBREPONER POLI | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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23131703
| Discos de cabbing | 4 | Unidad | DISCOS DE CORTE RAPIDO 4.5" | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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30111601
| Cemento | 7 | Saco | SACO DE CEMENTO 25 KG. | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 99.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.962
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$ 118.762
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.