Orden de Compra. Nº
3928-3526-SE18
"
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARD
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-3526-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
40042,12
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
15
Unidad
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (EXTRA)
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
60121502
Rotuladores de base disolvente
35
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA 20 DE COLOR NEGRO Y 15 DE COLOR AZUL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERAS
$ 1.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.898
$ 3.898
44121506
Sobres estándar
15
Unidad
SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.515
$ 1.515
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
15
Resma
RESMAS HOJA CARTA
$ 2.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.220
$ 41.220
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
RESMAS HOJAS OFICIO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
44121708
Marcadores
15
Unidad
DESTACADORES AMARILLO, VERDE, CELESTE, ROSADO Y NARANJO, 3 DE CADA COLOR
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.295
44121802
Líquido corrector
30
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
55121618
Fundas de etiquetas
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE OFICIO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
24141607
Separadores de cartón
10
Pack
SEPARADORES OFICIO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121701
Lápiz pasta
90
Unidad
LAPIZ PASTA COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, 30 DE CADA COLOR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
60121502
Rotuladores de base disolvente
35
Unidad
PLUMON PERMANENTE 20 DE COLOR NEGRO Y 15 DE COLOR AZUL
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.170
$ 51.170
Total Neto
$ 210.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.042
TOTAL OC
$ 250.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.