Orden de Compra. Nº3928-3526-SE18 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARD"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-3526-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 40042,12
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar15UnidadSOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (EXTRA)  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
60121502
Rotuladores de base disolvente35UnidadPLUMONES DE PIZARRA 20 DE COLOR NEGRO Y 15 DE COLOR AZUL  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERAS  $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.898 $ 3.898
44121506
Sobres estándar15UnidadSOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.515
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaRESMAS HOJA CARTA  $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS HOJAS OFICIO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
44121708
Marcadores15UnidadDESTACADORES AMARILLO, VERDE, CELESTE, ROSADO Y NARANJO, 3 DE CADA COLOR  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
44121802
Líquido corrector30UnidadLAPIZ CORRECTOR   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
55121618
Fundas de etiquetas200UnidadFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE OFICIO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
24141607
Separadores de cartón10PackSEPARADORES OFICIO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121701
Lápiz pasta90UnidadLAPIZ PASTA COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, 30 DE CADA COLOR  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
60121502
Rotuladores de base disolvente35UnidadPLUMON PERMANENTE 20 DE COLOR NEGRO Y 15 DE COLOR AZUL  $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.170 $ 51.170
Total Neto $ 210.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.042
TOTAL OC $ 250.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.