Orden de Compra. Nº3928-366-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-366-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 198645
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica200UnidadMICAS TAMAÑO CARTA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11101501
Mica200UnidadMICAS TAMAÑO OFICIO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44102801
Plastificadoras2UnidadPLASTIFICADORA DE PAPEL A 4  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
23153412
Tijeras de guillotina3UnidadGUILLOTINA A 4  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
44102001
Lámina para plastificar200UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44102001
Lámina para plastificar200UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44101716
Perforadoras20UnidadPERFORADORA PARA 40 HJS.  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
53121501
Bolsos2UnidadBOLSO PARA NOTEBOOK 13 - 14 PULGADAS APROX.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31201512
Cinta Transparente30UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM. X 40 MTS.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadCARPETA PAPEL AUTOADHESIVO CARTA 100 UNID.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO COLOR 3 RESMA COLOR AMARILLO 3 RESMA COLOR GRIS 3 RESMA COLOR MORADO 3 RESMA COLOR ROJO 3 RESMA COLOR VERDE CLARO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
31201517
Cinta para empaquetar35RolloCINTA DE REGALO 50 MTS. COLORES 5 ROLLO COLOR ROJO 5 ROLLO COLOR AZUL 5 ROLLO COLOR VERDE 5 ROLLO COLOR LILA 5 ROLLO COLOR GRIS 5 ROLLO COLOR AMARILLO 5 ROLLO COLOR BLANCO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
Total Neto $ 1.045.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.645
TOTAL OC $ 1.244.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.