Orden de Compra. Nº3928-367-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA LA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA LA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6641 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 91599
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15UnidadCloro corriente 1000 ML (ITEM 52)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadTraperos dobles con ojal (ITEM 180)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes10UnidadPaños de sacudir (ITEM 132)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111704
Papel higiénico60UnidadPapel Higiénico, una hoja 50 mts. (ITEM 147)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47121801
Plumeros2UnidadPlumero tipo avestruz (ITEM 160)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLimpia pisos líquidos 900 ml aprox. (ITEM 112)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico10UnidadConfort 250 metros, para dispensador (ITEM 55)  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111703
Toallas de papel10UnidadNova 300 metros, para dispensador (ITEM 128)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBolsas de basura de 100x120 CM, 10 unidades (ITEM 30)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBolsas de Basura 50 x 70 CM, 10 unidades (ITEM 28)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
46181504
Guantes protectores2ParGuantes de aseo cocina largos tallas L color rojo VIRUTEX (ITEM 93)  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 482.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.599
TOTAL OC $ 573.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.