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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-399-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA COLEGIO LIBERTADORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-16-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ángel Gaete N°365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad | BARRA DE FIERRO 12 MM. X 6 MTS. ESTRIADA | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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30102901
| Pilares de cemento u hormigón | 3 | Unidad | CADENA FIERRO 15-20 8 MM. 4.5 MTS | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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30111601
| Cemento | 8 | Saco | CEMENTO | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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31162003
| Clavos de acabado | 2 | kilogramo | CLAVO CTE. 2 1/2" | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.