Orden de Compra. Nº3928-411-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LIC"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-411-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 24510
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico10UnidadT DE PVC 40MM, HOFFENS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLASTICAS 50CM, COSMOPLAS  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46181504
Guantes protectores20ParPAR DE GUANTES CABRITILLA, REDLINE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31231313
Tubería de plástico9UnidadTUBO PVC DE 3 METROS 40MM, TIGRE. 6 COLOR CELESTE Y 3 NARANJO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31201613
Adhesivo re-usable2PoteADHESIVO PARA PVC 250CC, VINILIT  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40142115
Tubería de plástico6UnidadCODOS DE PVC 40MM, HOFFENS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.510
TOTAL OC $ 153.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.