Orden de Compra. Nº3928-416-SE26 "ADQUISCIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALU"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-416-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISCIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49431 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 26892,106
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,6kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO LAMINADO KG.  $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.958 $ 18.958
50131701
Leche o productos de mantequilla41UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR CHOCOLATE  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.336 $ 20.336
50131801
Queso natural1,5kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.929 $ 13.929
50181905
Galletas dulces o pastelitos41PaqueteMANKEKE 3 UNID.  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.522 $ 34.522
50181905
Galletas dulces o pastelitos41UnidadSUPER 8 24 GRS.  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.751 $ 12.751
50202304
Jugos y néctar envasados41UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.029 $ 11.029
50202310
Agua mineral41BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.664 $ 20.664
50221202
Cereales en barra41UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS.  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.348 $ 9.348
Total Neto $ 141.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.892
TOTAL OC $ 168.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.