Orden de Compra. Nº3928-422-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA LARE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-422-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA LARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal5UnidadDISCO PARA METAL 7 1/4"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30102304
Perfiles de acero6UnidadPERFIL 20 X 20 X 2 MM  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA 6011 DE 1/8  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30102304
Perfiles de acero8UnidadPERFIL 30 X 20 X 2 MM  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31162005
Clavos para tejados1BolsaCLAVOS PARA TECHO 2 1/2 100 UNID.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.