Orden de Compra. Nº3928-431-SE26 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-431-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49577 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 3729,795
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva1BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL 500 CC. CON GAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado5UnidadYOGURT 1+1   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,5kilogramoJAMÓN PIERNA LAMINADO KG.  $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904 $ 4.904
50131801
Queso natural0,5kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.643 $ 4.643
Total Neto $ 19.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.730
TOTAL OC $ 23.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.