Orden de Compra. Nº3928-445-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA JARD"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-445-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA JARD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45543
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA BAÑO (TRANSPARENTE)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadTINETA DE PASTA MURO INTERIOR  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40141702
Grifos5UnidadLLAVE MONOMANDO LAVATORIO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5UnidadDESAGUE LAVAMANOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141716
Sifones en P5UnidadSIFÓN LAVAMANOS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas5UnidadFLEXIBLE 1/2 HI HI 35 CMS. METAL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
30161706
Suelos de azulejos o piedra8UnidadSACOS DE BEKRON NORMAL  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30161706
Suelos de azulejos o piedra1UnidadTINETA BEKRON PASTA AC 30 KG. CERAMICA  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 239.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.543
TOTAL OC $ 285.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.