Orden de Compra. Nº
3928-445-SE20
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA JARD
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-445-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA JARD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
45543
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA BAÑO (TRANSPARENTE)
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
TINETA DE PASTA MURO INTERIOR
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
40141702
Grifos
5
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVATORIO
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
5
Unidad
DESAGUE LAVAMANOS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
40141716
Sifones en P
5
Unidad
SIFÓN LAVAMANOS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
5
Unidad
FLEXIBLE 1/2 HI HI 35 CMS. METAL
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
30161706
Suelos de azulejos o piedra
8
Unidad
SACOS DE BEKRON NORMAL
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA MADERA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30161706
Suelos de azulejos o piedra
1
Unidad
TINETA BEKRON PASTA AC 30 KG. CERAMICA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 239.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.543
TOTAL OC
$ 285.243
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.