Orden de Compra. Nº3928-468-SE24 "ADQUISISCION DE TINETAS DE PINTURA PARA ESCUELA PU"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-468-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISISCION DE TINETAS DE PINTURA PARA ESCUELA PU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 147592
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM. ( ITEM 448 ).  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 2". ( ITEM 96 ).  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31211904
Brochas4UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 4". ( ITEM 95 ).  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
24121802
Latas de pintura o barniz8UnidadESMALTE AL AGUA TINETA DIFERENTES COLORES. ( ITEM 255 ) SHERWIN-WILLIAMS. * 3 TINETAS ESMALTE AL AGUA SATINADO COLOR BLANCO. * 3 TINETAS ESMALTE AL AGUA SATINADO COLOR BASE CELESTE. * 2 TINETAS ESMALTE AL AGUA SATINADO COLOR BASE PLOMO.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 776.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.592
TOTAL OC $ 924.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.