Orden de Compra. Nº
3928-472-SE13
"
ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA ESC. CAHUIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-472-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA ESC. CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
5505,63
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123606
Purpurina metálica
1
Sachet
01 SET GLITER
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad
04 PLUMONES SIMILAR SHARPIE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
14111606
Papel artístico o papel Kraft
2
Block
02 BLOCK PAPEL ENTRETENIDO
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Barra
02 PEGAMENTO EN BARRA SIMILAR STIC FIX
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
44122106
Chinches y tachuelas
2
Caja
02 CAJAS DE PINCHOS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 656
31201512
Cinta Transparente
4
Unidad
04 CINTAS DE EMBALAJE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
01 CATRIDGE TINTA SIMILAR HP 122 NEGRO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
01 CATRIDGE SIMILAR HP 122 COLOR
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.731
$ 7.731
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
01 CAJA DE ALFILERES
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
31201603
Gomas
1
Unidad
01 GOMA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84
$ 84
53141501
Alfileres rectos
3
Pliego
03 PLIEGOS DE CARTON METALICO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
14121503
Cartulina
1
Caja
01 CAJA DE ALFILERES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
14121503
Cartulina
2
Block
02 BLOCK DE CARTULINAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
14121503
Cartulina
5
Pliego
05 PLIEGOS DE CARTULINAS DIFERENTES COLORES
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505
$ 505
60123601
Pegamento de purpurina
1
Sobre
01 SET DE ESCARCHA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 28.977
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.506
TOTAL OC
$ 34.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.