Orden de Compra. Nº3928-478-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-478-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8284 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 16986
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1BarraBARRA FIERRO 12 MM X6 ESTRIADA (ITEM 71)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE DE PASO 1/2 CAMPANA FASS (ITEM 338)  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadTEE 1/2 HI BRONCE (ITEM 500)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CERDA NAT ESTÁNDAR 1" (ITEM 92)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CERDA NAT PROF. 2" (ITEM 96)  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
46171501
Candados3UnidadCANDADO LISO 50 MM (ITEM 135)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40142323
Disco de ruptura2UnidadDISCO CORTE RAPIDO METAL DIAMETRO 7 1/4 (ITEM 243)  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
86131502
Pintura4UnidadANTIOXIDO MAESTR 1/4 GALON NEGRO (ITEM 53)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
41115608
Electrodo selectivo de iones2kilogramoSOLDADURA 6011 1/8 (ITEM 477)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS 1 LITRO (ITEM 13)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
30111601
Cemento3SacoCEMENTO (ITEM 151)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 89.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.986
TOTAL OC $ 106.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.