Orden de Compra. Nº3928-482-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACION PARA COLEG"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-482-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACION PARA COLEG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz4GalónBARNIZ MADELUXENGLN ROBLE CLARO SIPA   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31162005
Clavos para tejados2BolsaCLAVO TECHO 2.1/2 X 100 UNID.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 7"   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CERDA NAT. ESTANDAR 3"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE SINTÉTICO 1 LT. DUCO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30102212
Plancha de cinc6PlanchaPLANCHA DE ZINC 5V 0.35 X 3.0 MTS.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
30102212
Plancha de cinc10PlanchaPLANCHA DE ZINC ACANALADO 0.35 X 3.66 MTS.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60121251
Pintura al agua10TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLANTE BLANCO SHERWIN WILLIAMS  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.