Orden de Compra. Nº
3928-484-SE25
"
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-484-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34714 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
10757,42
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO LAMINADO KG.
$ 9.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.509
$ 9.509
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
NECTAR 1,5 LTS. WATTS
$ 1.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.995
$ 4.995
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Litro
LECHE CON SABOR CHOCOLATE 1 LT.
$ 1.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Litro
LECHE NATURAL 1 LT.
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.564
$ 2.564
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMON PIERNA LAMINADO KG.
$ 8.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.562
$ 8.562
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS TRITON 126 GRS.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.848
$ 5.848
50181906
Pan en conserva
4
Bolsa
PAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.
$ 2.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.876
$ 11.876
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE 170 GRS.
$ 5.727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.727
$ 5.727
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR KG.
$ 1.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.506
$ 1.506
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNID.
$ 2.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.779
$ 2.779
Total Neto
$ 56.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.757
TOTAL OC
$ 67.375
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.