Orden de Compra. Nº3928-484-SE25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-484-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34714 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10757,42
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO LAMINADO KG.   $ 9.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.509 $ 9.509
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaNECTAR 1,5 LTS. WATTS   $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995 $ 4.995
50131701
Leche o productos de mantequilla2LitroLECHE CON SABOR CHOCOLATE 1 LT.  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
50131701
Leche o productos de mantequilla2LitroLECHE NATURAL 1 LT.  $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564 $ 2.564
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS TRITON 126 GRS.  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.848
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.876 $ 11.876
50201706
Café1TarroNESCAFE 170 GRS.  $ 5.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.727 $ 5.727
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KG.  $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.506 $ 1.506
50201711
Té instantáneo1CajaCAJA DE TE EN BOLSITAS 50 UNID.  $ 2.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.779 $ 2.779
Total Neto $ 56.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.757
TOTAL OC $ 67.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.