Orden de Compra. Nº3928-491-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-491-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15150,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores5CajaLAPICES SCRIPTOS 12 COLORES  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44121802
Líquido corrector5UnidadLAPIZ CORRECOTR 7ML  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadSTICK FIX 40 GRS.  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
60121501
Rotuladores de base acuosa10UnidadPLUMONES DE PIZARRA COLORES ROJO-AZUL Y NEGRO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL ESPATULADO N° 10-5  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201610
Colas5UnidadCOLA FRIA 500GRS  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS COLLEGUE DE MATEMATICA 100 HJS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR S-20  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA NEGRO-ROJO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111610
Cartulina5PackCARPETAS DE CARTULINA COLORES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111523
Papel diamante5PackCARPETAS DE PAPEL METALICO  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
60123001
Figuras de goma Eva5PackCARPETAS DE GOMA EVA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111525
Papel multiuso5PackCARPETAS PAPEL VOLANTIN   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
14111525
Papel multiuso5PackCARPETAS DE PAPEL CREPE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
14111524
Papel ministro10PliegoPAPEL KRAF  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 79.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.151
TOTAL OC $ 94.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.