Orden de Compra. Nº
3928-491-SE19
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-491-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
15150,6
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Dafnae
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Sucursal
Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
5
Caja
LAPICES SCRIPTOS 12 COLORES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
LAPIZ CORRECOTR 7ML
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
STICK FIX 40 GRS.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
60121501
Rotuladores de base acuosa
10
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA COLORES ROJO-AZUL Y NEGRO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCEL ESPATULADO N° 10-5
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31201610
Colas
5
Unidad
COLA FRIA 500GRS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS COLLEGUE DE MATEMATICA 100 HJS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMA DE BORRAR S-20
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ PASTA NEGRO-ROJO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111610
Cartulina
5
Pack
CARPETAS DE CARTULINA COLORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111523
Papel diamante
5
Pack
CARPETAS DE PAPEL METALICO
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
60123001
Figuras de goma Eva
5
Pack
CARPETAS DE GOMA EVA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111525
Papel multiuso
5
Pack
CARPETAS PAPEL VOLANTIN
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
14111525
Papel multiuso
5
Pack
CARPETAS DE PAPEL CREPE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
14111524
Papel ministro
10
Pliego
PAPEL KRAF
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
Total Neto
$ 79.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.151
TOTAL OC
$ 94.891
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.