Orden de Compra. Nº3928-503-SE26 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-503-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50378 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10191,296
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral16BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
50221202
Cereales en barra16UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS.  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648
50192303
Postres, helados o yogurt congelado16UnidadYOGURT 1+1   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624 $ 10.624
50202304
Jugos y néctar envasados16UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.304 $ 4.304
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,64kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO LAMINADO KG.  $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.583 $ 7.583
50131801
Queso natural0,64kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.943 $ 5.943
50181905
Galletas dulces o pastelitos16PaqueteMANKEKE 3 UNID.  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.472 $ 13.472
Total Neto $ 53.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.191
TOTAL OC $ 63.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.