Orden de Compra. Nº3928-548-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-548-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 53637
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida4UnidadINTERNIT 6 MM 1.20 X 2.40. ( ITEM 309 ).  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
24112111
Tapa del estabilizador1UnidadTAPA CAMARA 60 X 60. ( ITEM 489 ).  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 250 GR. ( ITEM 382 ).  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
30111601
Cemento20UnidadCEMENTO. ( ITEM 151 ).  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos3UnidadLLAVE GAS 1/2 CON TUERCA. ( ITEM 341 ).  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30101811
Conductos de bronce10UnidadCODO 1/2 SO BRONCE. ( ITEM 200 ).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30103206
Rejilla de plástico2UnidadCELOSÍA ALU,IMIO 30 X 30 APROX. ( ITEM 149 ).  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40142108
Tubería de bronce3UnidadTERMINAL 1/2 HE BRONCE. ( ITEM 519 ).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30101811
Conductos de bronce2UnidadTEE 1/2 SO BRONCE. ( ITEM 501 ).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRAS SET 3" X 3". ( ITEM 80 ).  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30102506
Chapa de aluminio1UnidadCERRADURA TUBULAR. ( ITEM 164 ).  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVO 4" CTES. ( ITEM 186 ).  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2. ( ITEM 478 ).  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoCLAVO TERRANO GALV 1. 1/2. ( ITEM 190 ).  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31191501
Papeles de lija2PliegoLIJA FIERRO N 80 PLIEGO. ( ITEM 330 ).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 282.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.637
TOTAL OC $ 335.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.