Orden de Compra. Nº3928-561-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-561-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-50-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 254873,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol60BotellaALCOHOL GEL 1 LTS.  $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.300 $ 321.300
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 ML CON DOSIFICADOR  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
47131830
Productos de limpieza de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES 250 ML.  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550
53131606
Desodorantes150UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL MATA GERMENES Y BACTERIAS 360 CC  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.950 $ 481.950
47131824
Productos de limpieza de ventanas95UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 ML SIN DOSIFICADOR  $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.910 $ 111.910
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadPASTILLAS DESINFECTANTE WC  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.420 $ 51.420
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadCLORO GEL 1 LTS.  $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.500 $ 203.500
31211910
Mitones100ParGUANTES DE GOMA MULTIUSO TALLA S Y L  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 1.341.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.874
TOTAL OC $ 1.596.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.