Orden de Compra. Nº3928-562-SE07 "COMPRA UTILES DE ASEO COLEGIO DIVINO MAESTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-562-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO COLEGIO DIVINO MAESTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL COLEGIO DIVINO MAESTRO LIMPIA VIDRIOS CLOROS VIM ESCOBILLONES ESCOBAS DESODORANTE AMBIENTAL TRAPEROS FONDOS MANTENIMIENTO COLEGIO DIVINO MAESTRO.-
Proveniente de Licitación 3928-27-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 14057,15
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas15UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIA VIDRIOS.- $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroDesinfectantes domésticosCLOROS.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalVIM $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
47131602
Traperos10UnidadTraperosTRAPEROS.- $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090
47131501
Trapos6UnidadTraposPAÑOS DE SACUDIR.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131615
Escobillones10UnidadEscobillonesESCOBILLONES.- $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
47131604
Escobas7UnidadEscobasESCOBAS.- $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.415 $ 9.415
47131816
Desodorantes5UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTALES DIFERENTES AROMAS.- $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
47131811
Productos de lavandería25UnidadProductos de lavanderíaPOETT DE LITRO.- $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.125 $ 19.125
Total Neto $ 73.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.057
TOTAL OC $ 88.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.