Orden de Compra. Nº3928-565-SE23 "ADQUISICIÓN DENCOLACIONES PARA LICEO AGUSTÍN ROSS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-565-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DENCOLACIONES PARA LICEO AGUSTÍN ROSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 557 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 19012,92
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 650 GRS.  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
50202310
Agua mineral38BotellaAGUA MINERAL 500 CC.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
50221202
Cereales en barra38UnidadBARRA DE CEREAL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. CON SABOR  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50181905
Galletas dulces o pastelitos38UnidadBROWIE NUTRA BIEN 50 GRS.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.320 $ 24.320
50131801
Queso natural1,6kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.974 $ 12.974
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,6kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.378 $ 13.378
Total Neto $ 100.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.013
TOTAL OC $ 119.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.