Orden de Compra. Nº3928-569-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LARE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-569-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 561 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 241490
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA CERDA NAT. ESTANDAR 1.1/2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30103205
Enrejado de hierro4BarraBARRA DE FIERRO 10 MM X 6 MTS. ESTRIADO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
21101513
Discos10UnidadDISCO CORTE RAPIDO PARA FIERRO 4"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALÓN ANTICORROSIVO COLOR NEGRO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica32RolloMALLA CERCO PROTEC. 1.85 X 3 MTS.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 10 MM.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30103205
Enrejado de hierro64UnidadANGULO LAMINADO 30 X 30 X 3 MM.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011 1/8  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
21101513
Discos8UnidadDISCOS DE CORTE RAPIDO METAL 7"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 1.271.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.490
TOTAL OC $ 1.512.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.