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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-575-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-38-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
270940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101719
| Cinc | 29 | Unidad | ZINC 5V 0.35 X 3.0 M (ITEM 573) | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.000
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$ 348.000
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11101719
| Cinc | 28 | Unidad | ZINC ACANALADO 0.35 X 3.66 MT (ITEM 576) | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM (ITEM 448) | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA CERDA NAT ESTANDAR 3" (ITEM 94) | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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31162003
| Clavos de acabado | 2 | Caja | CLAVO 2" GALV (ITEM 184) | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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11121611
| Tablero de partículas | 22 | Plancha | TERCIADO ESTRUCTURAL 2.44 X 1.22 X 12 MM (ITEM 517) | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.000
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$ 396.000
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30111601
| Cemento | 10 | Saco | CEMENTO (ITEM 151) | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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31161502
| Tornillos de anclaje | 5 | Caja | TORNILLO VOLC 6X1 (ITEM 543) | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Tineta | ESMALTE AL AGUA TINETA DIFERENTES COLORES (ITEM 255).
* COLORES A DEFINIR CON DON GUILLERMO. | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 1.426.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.940
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$ 1.696.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.