Orden de Compra. Nº3928-580-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LARE "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-580-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-35-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50877 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 158745
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar200UnidadGOMA DE BORRAR FASTIC S-20  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44121706
Lápices de madera20CajaLAPIZ GRAFITO N° 2B FABER CAJA 12 UNIDADES  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44121704
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA AZUL 1.0 MM. PUNTA MEDIA BIC   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
60121221
Pintura de acuarela de platillo10CajaACUARELA 24 COLORES PROARTE  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
60121108
Croqueras250UnidadBLOCK DE APUNTES MATEMATICAS OFICIO PREPICADO   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.500 $ 537.500
Total Neto $ 835.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.745
TOTAL OC $ 994.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.