Orden de Compra. Nº3928-589-SE26 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGI "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-589-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50992 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 21822,241
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Nolo
Razón Social COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Don Nolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3BolsaDULCES DE AZUCAR 430 GRS. (100 UNID) FRUGELE  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURT 120 GRS.  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO 1,5 LTS. WATTS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta50UnidadJALEA SABORES SURTIDOS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50201709
Café instantáneo1TarroNESCAFE 170 GRS.  $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,6kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.858 $ 14.858
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,9kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.633 $ 18.633
50101717
Semillas o frutos secos pelados50PaqueteSNACK FRUTOS SECOS 40 GRS.  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250
Total Neto $ 114.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.822
TOTAL OC $ 136.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.