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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-590-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL COLEGI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-3-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
7773,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Don Nolo |
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Razón Social |
COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
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R.U.T. |
76.931.774-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Don Nolo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 30 | Paquete | FRUTOS SECOS 40 GRS. | |
$ 505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.150
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$ 15.150
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | Botella | JUGO 1,5 LTS. WATTS | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.405
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$ 8.405
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 10 | Paquete | GALLETAS SURTIDAS. LIMON - MANTEQUILLA - NIZA - VINO | |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.240
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$ 8.240
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50221202
| Cereales en barra | 40 | Unidad | BARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS. | |
$ 228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.120
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$ 9.120
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Total Neto
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$ 40.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.774
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$ 48.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.