Orden de Compra. Nº3928-650-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-650-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9909,412
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 650 GRS.  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50221202
Cereales en barra40UnidadBARRA DE CEREAL 120 GRS.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS MINI  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50131801
Queso natural1,2kilogramoQUESO GAUDA COLUN LAMINADO  $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.731 $ 9.731
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS PAQ. 100 UNID.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
Total Neto $ 52.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.909
TOTAL OC $ 62.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.