Orden de Compra. Nº3928-651-SE24 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESCUELA DIGNA CAMIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-651-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESCUELA DIGNA CAMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22791,488
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra56UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50202304
Jugos y néctar envasados56UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464
50131801
Queso natural2,2kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.593 $ 21.593
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2,2kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.394 $ 18.394
50181905
Galletas dulces o pastelitos56PaqueteMANQUEQUE 3 UNID.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.744 $ 51.744
Total Neto $ 119.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.791
TOTAL OC $ 142.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.