Orden de Compra. Nº3928-654-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-654-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10831 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 76093,86
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra5UnidadPizarra de corcho, para diario mural (ITEM 405)  $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.285 $ 34.285
23101502
Perforadoras3UnidadPerforadora para 100 hojas (ITEM 378)  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
44122107
Grapas4UnidadCorchetera alicate para 45 hojas similar modelo B-8-HDP BOSTITCH (ITEM 128)  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
60121501
Rotuladores de base acuosa180UnidadPlumones recargables para pizarra acrílica PILOT diversos colores (ITEM 437). * 30 UNIDADES DE COLOR AZUL. * 30 UNIDADES DE COLOR LILA. * 30 UNIDADES DE COLOR NARANJO. * 30 UNIDADES DE COLOR NEGRO. * 30 UNIDADES DE COLOR ROJO. * 30 UNIDADES DE COLOR VERDE.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.780 $ 264.780
14111527
Papel autocopiativo4UnidadSet de calcos, 25 unidades (ITEM 482)  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
14111509
Artículos de papelería16ResmaResmas de hojas de colores tamaño carta (ITEM 462). * 4 RESMAS DE COLOR AMARILLO. * 4 RESMAS DE COLOR CELESTE. * 4 RESMAS DE COLOR VERDE. * 4 RESMAS DE COLOR ROSADO.   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664
Total Neto $ 400.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.094
TOTAL OC $ 476.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.