|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3928-654-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3928-19-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación Municipal |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
76093,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Polanco Galarce |
|
Razón Social |
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
|
|
R.U.T. |
14.473.078-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Polanco Galarce |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111606
| Pizarra | 5 | Unidad | Pizarra de corcho, para diario mural (ITEM 405) | |
$ 6.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.285
|
$ 34.285
|
23101502
| Perforadoras | 3 | Unidad | Perforadora para 100 hojas (ITEM 378) | |
$ 7.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.949
|
$ 23.949
|
44122107
| Grapas | 4 | Unidad | Corchetera alicate para 45 hojas similar modelo B-8-HDP BOSTITCH (ITEM 128) | |
$ 7.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.932
|
$ 31.932
|
60121501
| Rotuladores de base acuosa | 180 | Unidad | Plumones recargables para pizarra acrílica PILOT diversos colores (ITEM 437).
* 30 UNIDADES DE COLOR AZUL.
* 30 UNIDADES DE COLOR LILA.
* 30 UNIDADES DE COLOR NARANJO.
* 30 UNIDADES DE COLOR NEGRO.
* 30 UNIDADES DE COLOR ROJO.
* 30 UNIDADES DE COLOR VERDE.
| |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 264.780
|
$ 264.780
|
14111527
| Papel autocopiativo | 4 | Unidad | Set de calcos, 25 unidades (ITEM 482) | |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.884
|
$ 5.884
|
14111509
| Artículos de papelería | 16 | Resma | Resmas de hojas de colores tamaño carta (ITEM 462).
* 4 RESMAS DE COLOR AMARILLO.
* 4 RESMAS DE COLOR CELESTE.
* 4 RESMAS DE COLOR VERDE.
* 4 RESMAS DE COLOR ROSADO.
| |
$ 2.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.664
|
$ 39.664
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.494
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.094
|
|
$ 476.588
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.