Orden de Compra. Nº3928-669-SE25 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA PUEBLO DE VI"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-669-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA PUEBLO DE VI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35958 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 70006,64
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Print
Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER
R.U.T. 15.414.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Print
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111614
Papeles o papeles de seda para álbumes10UnidadFOTO ENMARCADA MADERA ENCHAPADA, 21X30, MADERADA NATURAL ORIZONTAL L54   $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.860 $ 19.860
53121701
Porta documentos100UnidadPORTA CREDENCIAL DURA, COLORES CON LANYEARD PERSONALIZADO, IMPRESION FULL COLOR, LOGO Y TEXTO L116  $ 3.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.100 $ 302.100
55121714
Banderolas1UnidadPENDON / ROLLER, MEDIDAS DE 80X200 CM APROX., CON LOGO Y TEXTO L89  $ 46.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.496 $ 46.496
Total Neto $ 368.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.007
TOTAL OC $ 438.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.