Orden de Compra. Nº3928-67-SE14 "ADQUISICION MATERIAL ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-67-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-64-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 20603,41
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad01 PASTA DE SOLDAR  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
31162204
Remaches completos30Unidad30 REMACHES POP DE 3 MM X 1"  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
40141901
Conductos flexibles1Unidad01 FLEXIBLE HI HI 1/2 30 CMS.  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
40141701
Desagües1Unidad01 DESAGUE LAVATORIO  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
42272217
Sifones del agua del ventilador1Unidad01 SIFON LAVATORIO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
46171505
Llaves1Unidad01 LLAVE ANGULAR  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
46171505
Llaves1Unidad01 LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO  $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.613 $ 9.613
30141507
Aislamiento de tabla rígida2Unidad02 PLANCHAS INTERNIT DE 5 MM.  $ 6.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.244 $ 13.244
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad02 FRASCOS DE SILICONA COLOR ALUMINIO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
40141901
Conductos flexibles1Unidad01 FLEXIBLE PARA WC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
30181513
Tapas de inodoro6Unidad06 TAPAS DE WC  $ 3.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.456 $ 18.456
31181604
Sello mecánico1Unidad01 SELLO ANTIFUGAS  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
31161601
Pernos de anclaje1Unidad01 SET DE PERNOS ANCLAJE  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad01 SILICONA TRANSPARENTE  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487
46171505
Llaves2Unidad02 LLAVES DE PASO 1/2 SOLDAR  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
23171509
Soldadura2Metro Lineal02 METROS DE SOLDADURA (ESTAÑO)  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
31191507
Cintas abrasivas1Pliego01 PLIEGO DE LIJA DE FIERRO  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
30181505
Taza de WC1Juego01 JUEGO DE BAÑO (TAZA, ESTANQUE Y LAVAMANOS)  $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412
Total Neto $ 108.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.603
TOTAL OC $ 129.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.