Orden de Compra. Nº
3928-67-SE14
"
ADQUISICION MATERIAL ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-67-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-64-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
20603,41
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Constructor Paniahue
Razón Social
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T.
78.222.260-0
Sucursal
Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad
01 PASTA DE SOLDAR
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
31162204
Remaches completos
30
Unidad
30 REMACHES POP DE 3 MM X 1"
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270
$ 270
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
01 FLEXIBLE HI HI 1/2 30 CMS.
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 723
$ 723
40141701
Desagües
1
Unidad
01 DESAGUE LAVATORIO
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
42272217
Sifones del agua del ventilador
1
Unidad
01 SIFON LAVATORIO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
46171505
Llaves
1
Unidad
01 LLAVE ANGULAR
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
46171505
Llaves
1
Unidad
01 LLAVE PARA LAVAMANOS MONOMANDO
$ 9.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.613
$ 9.613
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Unidad
02 PLANCHAS INTERNIT DE 5 MM.
$ 6.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.244
$ 13.244
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
02 FRASCOS DE SILICONA COLOR ALUMINIO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
01 FLEXIBLE PARA WC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
30181513
Tapas de inodoro
6
Unidad
06 TAPAS DE WC
$ 3.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.456
$ 18.456
31181604
Sello mecánico
1
Unidad
01 SELLO ANTIFUGAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad
01 SET DE PERNOS ANCLAJE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
01 SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.487
$ 1.487
46171505
Llaves
2
Unidad
02 LLAVES DE PASO 1/2 SOLDAR
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
23171509
Soldadura
2
Metro Lineal
02 METROS DE SOLDADURA (ESTAÑO)
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
31191507
Cintas abrasivas
1
Pliego
01 PLIEGO DE LIJA DE FIERRO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
30181505
Taza de WC
1
Juego
01 JUEGO DE BAÑO (TAZA, ESTANQUE Y LAVAMANOS)
$ 50.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.412
$ 50.412
Total Neto
$ 108.439
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.603
TOTAL OC
$ 129.042
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.